CONTROL INTERNO
CONOZCANOS
Oficina de Control Interno
La Oficina
de Control Interno (OCI) tiene como misión, recomendar a la Alta
Dirección y a todos las dependencias de la entidad el fortalecimiento de la
gestión Institucional, consultando los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad,
publicidad y éticos, con el fin de procurar que todas las actividades,
operaciones y actuaciones, se realicen de acuerdo con las normas
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la
dirección y en atención a las metas u objetos previstos.
OBJETIVOS DE LA OFICINA
Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
METAS
Trabajar de manera articulada con todas las dependencias del Instituto de Tránsito y transporte Municipal de Ciénaga - Magdalena INTRACIENAGA para avanzar en todos los procesos y procedimientos establecido en la norma y tener un control sobre ellos ante los entes de control.
FUNCIONES
De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 87 de 1993
las funciones son:
1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación
del sistema de control interno.
2. Verificar que el sistema de control interno este
formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea
intrínseco al desarrollo de las funciones de 3. todos los cargos y en particular
de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
4. Verificar que los procesos y actividades de la
organización se cumplan por los responsables de su ejecución de cada
dependencia.
5. Mantener permanentemente infirmado a los directivos acerca del estado de control
interno dentro de la entidad, dando en cuenta las debilidades detectadas y de
las fallas de su cumplimiento.
6. Vigilar que la atención a las peticiones, quejas,
sugerencias y reclamos formulados por la comunidad se presente de acuerdo con
las normas legales vigentes.
AUDITORIA INTERNA
PROGRAMA ANUAL DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
INFORMES DE LEY
- Informe Semestral de PQRS
- Seguimiento al Plan Anticorrupción
- Informe
Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno
- Informe de Evaluación de Control Interno Contable
- Informe
sobre Derechos de Autor de Software
- Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación
- Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
- Informes sobre
posibles actos de corrupción
- Reporte de acto de corrupción o irregularidad administrativa
- Informe Cajas Menores
- Informe Furag